发布网友 发布时间:2022-04-22 00:11
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热心网友 时间:2023-08-04 20:38
员工出差借款要填写“暂支单”,出差回来后如果有差旅费用*要填写“差旅费报销单”以及其他单据及贴票,在报销的过程中,经常会发现有不按照要求和规范,填写单据及贴票的情况,造成重复贴票填写等工作,即浪费大家时间,又影响报销的进度。现就相关问题给大家做一下汇总,望大家认真看一下,按照要求进行报销。
票面填写:
1.部门名称:所在部门或办事处的名称
2.报销大小写金额一致,大写金额必须顶头写,不得留有空格,小写金额前须加钱币符号“¥”,大写汉字要正确,大小写金额均不得有涂改痕迹。
票据问题:
1.票据粘贴不得使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等,票面朝上,成阶梯状粘贴,粘贴时不要将面额数字粘住。
2.不同种类的费用尽量分开报销,不要用一张报销凭单报销
3.报销凭单后附的各种*、*上的单位名称、金额大小写及商品名称等不得有涂改。
4.对于报销票据要素不全的*或不合规的各种票据,包括收据,假*或其它经领导批准准予报销的凭单,报销人必须将其与正规*分开粘贴及填写。
5.注意*的有效期,过期*不能进行报销。
单据填写规定:
1.出差明细表应注明出差人详细的出差目的地,乘*通工具种类、起止地及时间,车票张数和金额。
2.将凭证粘贴单、出差明细表附在费用报销单后,写明报销人所在部门、时间、附件张数、报销金额(大小写)必须和原始*的金额相等,金额需要分类汇总填写,报销费用用途,出差补助在差旅费报销单中单独填写,写明出差天数、标准、金额。报销单用黑色中性笔填写。
3.费用冲借款的,要在备注栏注明冲借款,写明冲借款金额。补款(退款)金额。
4.差旅报销单要按所列项目填写,要求书面整洁字迹工整,不得出现草书,不能出现涂改、乱划或是涂改液修改。
5.对于单据填写不符合规定的,财务部有权退回。
热心网友 时间:2023-08-04 20:38
我们公司用的是专门的差旅管理公司帮我们做的,出差订机票酒店都不用自己垫付的,报销单也是直接OA系统里面填的,很方便。
热心网友 时间:2023-08-04 20:39
你们公司叫你们填费用报销单和出差报销单应该没什么错误的。 你看看这两种单子的格式就不太一样拉。出差报销单上面需要你填写一些出差的地点、时间啊,还有就是如果有误餐补贴、电话补贴等也比较好填。而费用报销单只有项目和金额这了栏,所以对于出差的事项仔细就不好填拉。 不过不是什么都是绝对的。如果出差公司仅仅批准你们报销的是交通费、住宿费,并且公司在管理上有不需要你提供出差的地点和时间。用费用报销单填写也可以的。
热心网友 时间:2023-08-04 20:40
差旅费报销单,网上也有模板你可以去看看